Neubau,Umgestaltung u. Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur
Haushaltsdiagramm
-1.604.807,34 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.604.807,34 €
37,05%
-887.538 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-887.538 €
20,49%
-800.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-800.000 €
18,47%
670.024 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
670.024 €
15,47%
-358.803 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-358.803 €
8,28%
10.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
10.000 €
0,23%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 680.024 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.651.148,34 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.971.124,34 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 680.024 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -3.651.148,34 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.971.124,34 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.971.124,34 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.971.124,34 € |