Planerische Maßnahmen der Bauverwaltung

Haushaltsdiagramm

-141.393,32 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-141.393,32 €
66,04%
35.200 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
35.200 €
16,44%
-33.829 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-33.829 €
15,80%
-2.194 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.194 €
1,02%
1.500 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.500 €
0,70%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -141.393,32 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    35.200 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -33.829 €
  • 14 Abschreibungen
    -2.194 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    1.500 €
  • Summe
    -140.716,32 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
36.700 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-177.416,32 €
20: Verwaltungsergebnis
-140.716,32 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
36.700 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-177.416,32 €
26: Ordentliches Ergebnis
-140.716,32 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-140.716,32 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-140.716,32 €