Neubau,Umgestaltung u. Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur
Haushaltsdiagramm
-1.657.375 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.657.375 €
44,20%
-779.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-779.000 €
20,77%
-650.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-650.000 €
17,33%
410.700 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
410.700 €
10,95%
-242.997 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-242.997 €
6,48%
10.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
10.000 €
0,27%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 420.700 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.329.372 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.908.672 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 420.700 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -3.329.372 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.908.672 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.908.672 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -386.126 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.294.798 € |