Neubau,Umgestaltung u. Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur
Haushaltsdiagramm
-1.807.875 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.807.875 €
42,11%
-880.863 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-880.863 €
20,52%
-700.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-700.000 €
16,30%
508.900 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
508.900 €
11,85%
-385.878 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-385.878 €
8,99%
10.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
10.000 €
0,23%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 518.900 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.774.616 € |
20: Verwaltungsergebnis | -3.255.716 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 518.900 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -3.774.616 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -3.255.716 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -3.255.716 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.255.716 € |