Planerische Maßnahmen der Bauverwaltung
Haushaltsdiagramm
-405.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-405.000 €
58,52%
245.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
245.000 €
35,40%
-40.553 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-40.553 €
5,86%
1.500 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.500 €
0,22%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 246.500 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -445.553 € |
20: Verwaltungsergebnis | -199.053 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 246.500 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -445.553 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -199.053 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -199.053 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -39.620 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -238.673 € |