Planerische Maßnahmen der Bauverwaltung
Haushaltsdiagramm
-536.600 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-536.600 €
55,54%
359.300 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
359.300 €
37,19%
-38.791 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-38.791 €
4,01%
31.500 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
31.500 €
3,26%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 390.800 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -575.391 € |
20: Verwaltungsergebnis | -184.591 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 390.800 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -575.391 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -184.591 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -184.591 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -53.133 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -237.724 € |