Planerische Maßnahmen der Bauverwaltung
Haushaltsdiagramm
35.200 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
35.200 €
95,91%
1.500 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.500 €
4,09%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 36.700 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -33.829 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -141.393,32 € |
14: Abschreibungen | -2.194 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -177.416,32 € |
20: Verwaltungsergebnis | -140.716,32 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -140.716,32 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -140.716,32 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -140.716,32 € |