Planerische Maßnahmen der Bauverwaltung

Haushaltsdiagramm

359.300 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
359.300 €
91,94%
31.500 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
31.500 €
8,06%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    359.300 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    31.500 €
  • Summe
    390.800 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
390.800 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-38.791 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-536.600 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-575.391 €
20: Verwaltungsergebnis
-184.591 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-184.591 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-184.591 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-53.133 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-237.724 €