Planerische Maßnahmen der Bauverwaltung
Haushaltsdiagramm
359.300 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
359.300 €
91,94%
31.500 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
31.500 €
8,06%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 390.800 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -38.791 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -536.600 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -575.391 € |
20: Verwaltungsergebnis | -184.591 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -184.591 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -184.591 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -53.133 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -237.724 € |