Planerische Maßnahmen der Bauverwaltung
Haushaltsdiagramm
245.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
245.000 €
99,39%
1.500 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.500 €
0,61%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 246.500 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -40.553 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -405.000 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -445.553 € |
20: Verwaltungsergebnis | -199.053 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -199.053 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -199.053 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -39.620 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -238.673 € |