Förderung des Fremdenverkehrs
Haushaltsdiagramm
-206.606 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-206.606 €
64,74%
-108.249,81 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-108.249,81 €
33,92%
-4.272 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4.272 €
1,34%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 35.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -319.127,81 € |
20: Verwaltungsergebnis | -284.127,81 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -284.127,81 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -284.127,81 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -284.127,81 € |