Planerische Maßnahmen der Bauverwaltung
Haushaltsdiagramm
-141.393,32 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-141.393,32 €
79,70%
-33.829 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-33.829 €
19,07%
-2.194 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.194 €
1,24%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.500 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 35.200 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 36.700 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -177.416,32 € |
20: Verwaltungsergebnis | -140.716,32 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -140.716,32 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -140.716,32 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -140.716,32 € |