Neubau,Umgestaltung u. Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur

Haushaltsdiagramm

-1.604.807,34 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.604.807,34 €
43,95%
-887.538 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-887.538 €
24,31%
-800.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-800.000 €
21,91%
-358.803 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-358.803 €
9,83%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1.604.807,34 €
  • 14 Abschreibungen
    -887.538 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -800.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -358.803 €
  • Summe
    -3.651.148,34 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
680.024 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-3.651.148,34 €
20: Verwaltungsergebnis
-2.971.124,34 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-2.971.124,34 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-2.971.124,34 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-2.971.124,34 €