Neubau,Umgestaltung u. Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur

Haushaltsdiagramm

-1.657.375 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.657.375 €
49,78%
-779.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-779.000 €
23,40%
-650.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-650.000 €
19,52%
-242.997 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-242.997 €
7,30%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1.657.375 €
  • 14 Abschreibungen
    -779.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -650.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -242.997 €
  • Summe
    -3.329.372 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
420.700 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-3.329.372 €
20: Verwaltungsergebnis
-2.908.672 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-2.908.672 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-2.908.672 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-386.126 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-386.126 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-3.294.798 €