Unterstützung von Gemeindeorganen

Haushaltsdiagramm

-601.309 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-601.309 €
70,08%
-166.996,54 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-166.996,54 €
19,46%
-75.276 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-75.276 €
8,77%
-13.665 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-13.665 €
1,59%
-800 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-800 €
0,09%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -601.309 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -166.996,54 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -75.276 €
  • 14 Abschreibungen
    -13.665 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -800 €
  • Summe
    -858.046,54 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-601.309 €
12: Versorgungsaufwendungen
-75.276 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-166.996,54 €
14: Abschreibungen
-13.665 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-800 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-858.046,54 €
20: Verwaltungsergebnis
-858.046,54 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-858.046,54 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-858.046,54 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-858.046,54 €