Unterstützung von Gemeindeorganen
Haushaltsdiagramm
-475.941 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-475.941 €
68,54%
-161.540 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-161.540 €
23,26%
-42.500 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-42.500 €
6,12%
-13.663 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-13.663 €
1,97%
-800 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-800 €
0,12%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 0 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -475.941 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -42.500 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -161.540 € |
14: Abschreibungen | -13.663 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -800 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -694.444 € |
20: Verwaltungsergebnis | -694.444 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -694.444 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -694.444 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 677.044 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -17.400 € |