Neubau,Umgestaltung u. Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur

Haushaltsdiagramm

-1.642.755 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.642.755 €
54,51%
-746.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-746.000 €
24,75%
-490.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-490.000 €
16,26%
-135.159 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-135.159 €
4,48%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1.642.755 €
  • 14 Abschreibungen
    -746.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -490.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -135.159 €
  • Summe
    -3.013.914 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
420.700 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-3.013.914 €
20: Verwaltungsergebnis
-2.593.214 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-2.593.214 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-2.593.214 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-2.593.214 €