Neubau,Umgestaltung u. Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur
Haushaltsdiagramm
-1.642.755 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.642.755 €
47,83%
-746.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-746.000 €
21,72%
-490.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-490.000 €
14,27%
410.700 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
410.700 €
11,96%
-135.159 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-135.159 €
3,94%
10.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
10.000 €
0,29%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 420.700 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.013.914 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.593.214 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.593.214 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.593.214 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.593.214 € |