Neubau,Umgestaltung u. Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur

Haushaltsdiagramm

-1.293.576 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.293.576 €
46,74%
-824.770 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-824.770 €
29,80%
-490.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-490.000 €
17,70%
-159.317,38 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-159.317,38 €
5,76%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1.293.576 €
  • 14 Abschreibungen
    -824.770 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -490.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -159.317,38 €
  • Summe
    -2.767.663,38 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
446.070 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-2.767.663,38 €
20: Verwaltungsergebnis
-2.321.593,38 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-2.321.593,38 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-2.321.593,38 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-374.883,62 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-2.696.477 €