Neubau,Umgestaltung u. Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur
Haushaltsdiagramm
-1.915.375 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.915.375 €
48,75%
-893.696 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-893.696 €
22,75%
-800.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-800.000 €
20,36%
-319.629 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-319.629 €
8,14%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 610.087 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.928.700 € |
20: Verwaltungsergebnis | -3.318.613 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -3.318.613 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -3.318.613 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -218.913 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.537.526 € |