Neubau,Umgestaltung u. Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur
Haushaltsdiagramm
-1.293.576 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.293.576 €
40,25%
-824.770 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-824.770 €
25,66%
-490.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-490.000 €
15,25%
436.070 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
436.070 €
13,57%
-159.317,38 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-159.317,38 €
4,96%
10.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
10.000 €
0,31%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 446.070 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.767.663,38 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.321.593,38 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.321.593,38 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.321.593,38 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -374.883,62 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.696.477 € |