Neubau,Umgestaltung u. Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur
Haushaltsdiagramm
-1.510.109 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.510.109 €
39,42%
-882.165 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-882.165 €
23,03%
-700.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-700.000 €
18,27%
393.836 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
393.836 €
10,28%
-343.366 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-343.366 €
8,96%
1.096 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.096 €
0,03%
-369 €
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-369 €
0,01%
120 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
120 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 395.052 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.435.640 € |
20: Verwaltungsergebnis | -3.040.588 € |
23: Finanzergebnis | -369 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 395.052 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -3.436.009 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -3.040.957 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 92 € |
30: Jahresergebnis | -3.040.865 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -218.913 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.259.778 € |