Neubau,Umgestaltung u. Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur

Haushaltsdiagramm

-1.510.109 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.510.109 €
43,95%
-882.165 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-882.165 €
25,67%
-700.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-700.000 €
20,37%
-343.366 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-343.366 €
9,99%
-369 €
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-369 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1.510.109 €
  • 14 Abschreibungen
    -882.165 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -700.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -343.366 €
  • 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
    -369 €
  • Summe
    -3.436.009 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
395.052 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-3.435.640 €
20: Verwaltungsergebnis
-3.040.588 €
23: Finanzergebnis
-369 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
395.052 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-3.436.009 €
26: Ordentliches Ergebnis
-3.040.957 €
29: Außerordentliches Ergebnis
92 €
30: Jahresergebnis
-3.040.865 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-218.913 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-3.259.778 €