Planerische Maßnahmen der Bauverwaltung
Haushaltsdiagramm
-141.393,32 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-141.393,32 €
66,04%
35.200 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
35.200 €
16,44%
-33.829 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-33.829 €
15,80%
-2.194 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.194 €
1,02%
1.500 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.500 €
0,70%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 36.700 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -177.416,32 € |
20: Verwaltungsergebnis | -140.716,32 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -140.716,32 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -140.716,32 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -140.716,32 € |