Planerische Maßnahmen der Bauverwaltung

Haushaltsdiagramm

-364.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-364.500 €
64,06%
109.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
109.000 €
19,16%
-63.956 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-63.956 €
11,24%
31.500 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
31.500 €
5,54%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -364.500 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    109.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -63.956 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    31.500 €
  • Summe
    -287.956 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
31.500 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
109.000 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
140.500 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-428.456 €
20: Verwaltungsergebnis
-287.956 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-287.956 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-287.956 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-287.956 €