Unterstützung von Gemeindeorganen
Haushaltsdiagramm
-567.187 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-567.187 €
68,07%
-183.933 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-183.933 €
22,07%
-67.704 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-67.704 €
8,13%
-13.650 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-13.650 €
1,64%
-800 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-800 €
0,10%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -833.274 € |
20: Verwaltungsergebnis | -833.274 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -833.274 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -833.274 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -833.274 € |