ÖPNV, Buswartehallen

Haushaltsdiagramm

-8.375 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-8.375 €
34,32%
-7.718 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-7.718 €
31,62%
-7.550 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-7.550 €
30,94%
762 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
762 €
3,12%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -8.375 €
  • 14 Abschreibungen
    -7.718 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -7.550 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    762 €
  • Summe
    -22.881 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
762 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-8.375 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-7.550 €
14: Abschreibungen
-7.718 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-23.643 €
20: Verwaltungsergebnis
-22.881 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-22.881 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-22.881 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-4.226 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-27.107 €