Neubau,Umgestaltung u. Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur
Haushaltsdiagramm
-1.915.375 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.915.375 €
42,20%
-893.696 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-893.696 €
19,69%
-800.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-800.000 €
17,63%
600.087 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
600.087 €
13,22%
-319.629 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-319.629 €
7,04%
10.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
10.000 €
0,22%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 610.087 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -319.629 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.915.375 € |
14: Abschreibungen | -893.696 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -800.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.928.700 € |
20: Verwaltungsergebnis | -3.318.613 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -3.318.613 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -3.318.613 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -218.913 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.537.526 € |