Zentrale Dienstleistungen der Finanzverwaltung

Haushaltsdiagramm

-440.725 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-440.725 €
59,48%
-259.150 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-259.150 €
34,97%
26.000 €
21 Finanzerträge
21 Finanzerträge
26.000 €
3,51%
-11.200 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-11.200 €
1,51%
3.900 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
3.900 €
0,53%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -440.725 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -259.150 €
  • 21 Finanzerträge
    26.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -11.200 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    3.900 €
  • Summe
    -681.175 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
3.900 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
3.900 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-711.075 €
20: Verwaltungsergebnis
-707.175 €
23: Finanzergebnis
26.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-681.175 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-681.175 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-681.175 €