Unterstützung von Gemeindeorganen

Haushaltsdiagramm

-519.813 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-519.813 €
71,42%
-156.210 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-156.210 €
21,46%
-42.500 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-42.500 €
5,84%
-8.525 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-8.525 €
1,17%
-800 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-800 €
0,11%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -519.813 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -156.210 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -42.500 €
  • 14 Abschreibungen
    -8.525 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -800 €
  • Summe
    -727.848 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-727.848 €
20: Verwaltungsergebnis
-727.848 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-727.848 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-727.848 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-727.848 €