Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen
Haushaltsdiagramm
-494.210 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-494.210 €
64,36%
-140.900 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-140.900 €
18,35%
-127.374 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-127.374 €
16,59%
-5.369 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-5.369 €
0,70%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 107.550 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -127.374 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -494.210 € |
14: Abschreibungen | -140.900 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -5.369 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -767.853 € |
20: Verwaltungsergebnis | -660.303 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -660.303 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -660.303 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -660.303 € |