Unterstützung von Gemeindeorganen
Haushaltsdiagramm
-516.595 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-516.595 €
70,38%
-164.510 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-164.510 €
22,41%
-42.500 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-42.500 €
5,79%
-9.600 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-9.600 €
1,31%
-800 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-800 €
0,11%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 0 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -516.595 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -42.500 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -164.510 € |
14: Abschreibungen | -9.600 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -800 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -734.005 € |
20: Verwaltungsergebnis | -734.005 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -734.005 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -734.005 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -734.005 € |