Unterstützung von Gemeindeorganen

Haushaltsdiagramm

-516.595 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-516.595 €
70,38%
-164.510 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-164.510 €
22,41%
-42.500 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-42.500 €
5,79%
-9.600 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-9.600 €
1,31%
-800 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-800 €
0,11%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -516.595 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -164.510 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -42.500 €
  • 14 Abschreibungen
    -9.600 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -800 €
  • Summe
    -734.005 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-516.595 €
12: Versorgungsaufwendungen
-42.500 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-164.510 €
14: Abschreibungen
-9.600 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-800 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-734.005 €
20: Verwaltungsergebnis
-734.005 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-734.005 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-734.005 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-734.005 €