Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen

Haushaltsdiagramm

-549.075 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-549.075 €
84,48%
-80.369 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-80.369 €
12,37%
-15.430 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-15.430 €
2,37%
-5.049 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-5.049 €
0,78%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -549.075 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -80.369 €
  • 14 Abschreibungen
    -15.430 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -5.049 €
  • Summe
    -649.923 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
42.790 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-649.923 €
20: Verwaltungsergebnis
-607.133 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
42.790 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-649.923 €
26: Ordentliches Ergebnis
-607.133 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-607.133 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-50.362,90 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-657.495,90 €