Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen
Haushaltsdiagramm
-549.075 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-549.075 €
79,26%
-80.369 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-80.369 €
11,60%
34.300 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
34.300 €
4,95%
-15.430 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-15.430 €
2,23%
8.420 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
8.420 €
1,22%
-5.049 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-5.049 €
0,73%
70 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
70 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 42.790 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -649.923 € |
20: Verwaltungsergebnis | -607.133 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 42.790 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -649.923 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -607.133 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -607.133 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -50.362,90 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -657.495,90 € |