Neubau,Umgestaltung u. Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur

Haushaltsdiagramm

-1.409.460 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.409.460 €
41,66%
-846.710 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-846.710 €
25,02%
-495.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-495.000 €
14,63%
455.270 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
455.270 €
13,46%
-167.124 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-167.124 €
4,94%
10.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
10.000 €
0,30%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1.409.460 €
  • 14 Abschreibungen
    -846.710 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -495.000 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    455.270 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -167.124 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    10.000 €
  • Summe
    -2.453.024 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
465.270 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-2.918.294 €
20: Verwaltungsergebnis
-2.453.024 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-2.453.024 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-2.453.024 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-374.883,62 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-2.827.907,62 €