Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen
Haushaltsdiagramm
-530.468,20 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-530.468,20 €
83,76%
-75.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-75.000 €
11,84%
-22.600 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-22.600 €
3,57%
-5.218,70 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-5.218,70 €
0,82%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 41.105 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -633.286,90 € |
20: Verwaltungsergebnis | -592.181,90 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -592.181,90 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -592.181,90 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -50.362,90 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -642.544,80 € |