Neubau,Umgestaltung u. Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur

Haushaltsdiagramm

-1.807.875 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.807.875 €
47,90%
-880.863 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-880.863 €
23,34%
-700.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-700.000 €
18,54%
-385.878 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-385.878 €
10,22%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1.807.875 €
  • 14 Abschreibungen
    -880.863 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -700.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -385.878 €
  • Summe
    -3.774.616 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
518.900 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-3.774.616 €
20: Verwaltungsergebnis
-3.255.716 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-3.255.716 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-3.255.716 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-3.255.716 €