Neubau,Umgestaltung u. Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur
Haushaltsdiagramm
-1.807.875 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.807.875 €
47,90%
-880.863 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-880.863 €
23,34%
-700.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-700.000 €
18,54%
-385.878 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-385.878 €
10,22%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 518.900 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -385.878 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.807.875 € |
14: Abschreibungen | -880.863 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -700.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.774.616 € |
20: Verwaltungsergebnis | -3.255.716 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -3.255.716 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -3.255.716 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.255.716 € |