Planerische Maßnahmen der Bauverwaltung

Haushaltsdiagramm

-536.600 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-536.600 €
55,54%
359.300 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
359.300 €
37,19%
-38.791 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-38.791 €
4,01%
31.500 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
31.500 €
3,26%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -536.600 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    359.300 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -38.791 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    31.500 €
  • Summe
    -184.591 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
390.800 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-575.391 €
20: Verwaltungsergebnis
-184.591 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-184.591 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-184.591 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-53.133 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-237.724 €