Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen
Haushaltsdiagramm
-700.422 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-700.422 €
71,57%
-144.100 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-144.100 €
14,72%
-134.130 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-134.130 €
13,71%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.700 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 6.060 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 27.760 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -978.652 € |
20: Verwaltungsergebnis | -950.892 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -950.892 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 250 € |
30: Jahresergebnis | -950.642 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -51.861 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.002.503 € |