Planerische Maßnahmen der Bauverwaltung

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 22.775
-17,78 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-17,78 €
58,52%
10,76 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
10,76 €
35,40%
-1,78 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1,78 €
5,86%
0,07 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,07 €
0,22%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -17,78 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    10,76 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -1,78 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    0,07 €
  • Summe
    -8,74 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,07 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
10,76 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
10,82 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-19,56 €
20: Verwaltungsergebnis
-8,74 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-8,74 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-8,74 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-1,74 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-10,48 €