Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen
Haushaltsdiagramm
-494.210 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-494.210 €
64,36%
-140.900 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-140.900 €
18,35%
-127.374 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-127.374 €
16,59%
-5.369 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-5.369 €
0,70%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 107.550 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -767.853 € |
20: Verwaltungsergebnis | -660.303 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -660.303 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -660.303 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -660.303 € |