Neubau,Umgestaltung u. Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur
Haushaltsdiagramm
-1.409.460 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.409.460 €
41,66%
-846.710 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-846.710 €
25,02%
-495.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-495.000 €
14,63%
455.270 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
455.270 €
13,46%
-167.124 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-167.124 €
4,94%
10.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
10.000 €
0,30%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 465.270 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.918.294 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.453.024 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.453.024 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -2.453.024 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -374.883,62 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -374.883,62 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.827.907,62 € |