Zentrale Dienstleistungen der Personalverwaltung
Haushaltsdiagramm
-250.004 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-250.004 €
69,13%
-82.670 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-82.670 €
22,86%
24.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
24.000 €
6,64%
-4.990 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.990 €
1,38%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 24.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 24.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -337.664 € |
20: Verwaltungsergebnis | -313.664 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -313.664 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -313.664 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 231.921,70 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -81.742,30 € |