Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen

Haushaltsdiagramm

-530.468,20 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-530.468,20 €
83,76%
-75.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-75.000 €
11,84%
-22.600 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-22.600 €
3,57%
-5.218,70 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-5.218,70 €
0,82%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -530.468,20 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -75.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -22.600 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -5.218,70 €
  • Summe
    -633.286,90 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
41.105 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-633.286,90 €
20: Verwaltungsergebnis
-592.181,90 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-592.181,90 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-592.181,90 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-50.362,90 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-642.544,80 €